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        政府信息公开

        best365提现多久到账_英国bt365体育_日博365备用网址市人力资源和社会保障局2019年度部门预算

        发布时间:2022-01-28   浏览次数:   【字体:

        best365提现多久到账_英国bt365体育_日博365备用网址市人力资源和社会保障局2019年度部门预算

         录

        第一部分 best365提现多久到账_英国bt365体育_日博365备用网址市人力资源和社会保障局概况

        一、部门预算单位构成

        二、部门职责和机构设置

        第二部分  best365提现多久到账_英国bt365体育_日博365备用网址市人力资源和社会保障局2019年度部门预算明细表

        一、财政拨款收支总表

        二、一般公共预算支出表

        三、一般公共预算基本支出表

        四、一般公共预算“三公”经费支出表

        五、政府性基金预算支出表

        六、部门收支总表

        七、部门收入总表

        八、部门支出总表

        第三部分 best365提现多久到账_英国bt365体育_日博365备用网址市人力资源和社会保障局2019年度部门预算数据分析

        第四部分 名词解释

        第一部分

        best365提现多久到账_英国bt365体育_日博365备用网址市人力资源和社会保障局概况

        一、部门预算单位构成

        我局为一级预算单位,其部门预算由局机关和下属3个中心组成。

        二、部门职责和机构设置

        (一)部门职责。

        贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障的政策法规和规章,拟定市人力资源和社会保障事业发展规划年度计划并组织实施和监督检查。负责市促进就业工作;统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;负责市就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导;负责市工资审查工作;会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,根据国家、自治区有关事业单位人员和机关工勤人员管理政策,制订符合市实际的事业单位人员和机关工勤人员管理细则并组织实施,参与人才管理工作,制订市专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施,负责少数民族专业技术人才特殊培养工作;负责自主择业军队转业干部管理服务工作;负责市公务员及其参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理工作;拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法;建立和谐稳定的劳动关系,维护农民工合法权益。

        (二)部门机构设置。

        我局内设局办公室、政工科、就业促进科、社会保险科、人力资源科、工资福利科、专技科、公务员管理科、法规科、调解仲裁科、仲裁院、规划财务科、信息中心、纪检监察室、劳动就业服务中心、医保中心、社保中心、高校中心、人事考试中心、离退休工人管理中心20个科室(中心)预算组成,我局行政编制36人、参公编制30人,事业编制18人。


        第二部分

        best365提现多久到账_英国bt365体育_日博365备用网址市人力资源和社会保障局

        2019年度预算明细表

        (表格详见附件)

        第三部分

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        2019年度部门预算数据分析

        一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

        ⠼/span>2019财政拨款预算收入6603.91万元,2018年减少728.15万元,下降9.93%。本年支出6603.91万元,其中社会保障和就业支出4232.14万元,一般公共服务支出2371.77万元。

        二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

        (一)一般公共预算当年财政拨款6603.91万元,比上年减少728.15万元,其中基本支出2371.77万元,项目支出4232.14万元。基本支出比上年增加752.17万元,项目支出比上年减少1480.32万元。

        (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

        人力资源事务占总预算支出的35.91%,社会保障和就业巾总预算的64.09%。

        (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

        ⠂ ⠼/span>1、人力资源事务行政运行支出1771.77万元,其他人力资源事务支出600万元,社会保障和就业支出4232.14万元同,其中:行政运行68.5万元;一般行政管理事务支出378.64万元。

        三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

        2019年商品和服务支出预算数为160.38万元,比上年增加44.91万元,其中:办公3.34万元;印刷费1.58万元;邮电费7.13万元;水电费6.49万元;公务接待费11.98万元;差旅费52.12万元、公务用车运行维护费51.99万元。其他对家庭和个人的补助支出42.71万元,其中休假探亲费41.51万元,退休干部护理费1.2万元。

        四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

        “三公”经费2019年预算数63.97万元,比上年增加26.79万元。其中公务用车运行维护费51.99万元,公务接待费11.98万元。

        五、政府采购安排情况说明

        年初预算没有此项预算。

        六、机关运行经费安排情况说明

        ⠂ ⠼font face="仿宋_GB2312" >机关运行经费2019年预算数160.38万元,比2018年增加44.91万元,公务用车车辆增加了2辆,公务用车运行维护费比上年增加。

        七、国有资产占有情况

        ⠂ ⠼font face="仿宋_GB2312" >我单位固定资产2018年底1829.34万元。

        八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

        ⠂ ⠼/span>2019年年初军转干部医疗保险预算3746.56万元,主要是保障1575名军转干部的医疗卫生;高校毕业生创业扶持资金安排了400万元,主要是促进高校毕业生就业创业。

        第四部分

        名词解释

        、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

        、其他收入:指上述一般公共预算拨款收入以外的收入。主是按规定用的售房收入、存款利息收入等。